Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
Número do empenho: | 2888 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, 1 UN PROTEC VERNIZ P/MOTORES, 1 BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFL., 1 DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100ML, 1 UN FILTRO DE OLEO , 1 UN LIMPA PARA-BRISA, 1 UN ANEL RETENTOR, 1 UN ANTI-CONGELANTE, 1 ELEMENTO DO FILTRO D, 1UN SILICONE P/ SPIN JCD5B97. | 0,00 | 649,62 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/05/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, 1 UN PROTEC VERNIZ P/MOTORES, 1 BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFL., 1 DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100ML, 1 UN FILTRO DE OLEO , 1 UN LIMPA PARA-BRISA, 1 UN ANEL RETENTOR, 1 UN ANTI-CONGELANTE, 1 ELEMENTO DO FILTRO D, 1UN SILICONE P/ SPIN JCD5B97. | 649,62 | ||
21/05/2024 | Conforme DANFE Nº 001/21311; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO | 649,62 | ||
20/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2024 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 | 641,82 | ||
20/06/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2888/2024 | 7,80 | ||
TOTAL | 649,62 | 649,62 | 649,62 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/06/2024 | 7,80 | Lançada | |
TOTAL | 7,80 |