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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2901 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE ABERTURA DO EQUIPAMENTO, REVISÃO INTERNA, BOMBEAMENTO DE TINTA E LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EM IMPRESSORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA DE ABERTURA DO EQUIPAMENTO, REVISÃO INTERNA, BOMBEAMENTO DE TINTA E LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EM IMPRESSORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 160,00
09/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/8215; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 160,00
15/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2024 JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 152,32
15/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2901/2024 7,68
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 15/05/2024 7,68 Lançada
TOTAL   7,68