Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2902 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN TINTA EPSON T544120-AL PRETO L3110/3150 65 ML P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN TINTA EPSON T544120-AL PRETO L3110/3150 65 ML P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
90,00 |
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09/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/20635; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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90,00 |
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15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 |
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88,92 |
15/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2902/2024 |
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1,08 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
15/05/2024 |
1,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,08 |
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