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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2912 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LAMPADA DE FAROL H7 24V, 2UN LAMPADA DE 1 POLO , 3UN LAMPADAS 6/7 24V, 1UN SOQUETE DE FAROL , 8UN ABRAÇADEIRAS DE NYLON , 10UN FUSIVEIS DE LAMINA P/ MERCEDES RVF6I82. 0,00 151,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN LAMPADA DE FAROL H7 24V, 2UN LAMPADA DE 1 POLO , 3UN LAMPADAS 6/7 24V, 1UN SOQUETE DE FAROL , 8UN ABRAÇADEIRAS DE NYLON , 10UN FUSIVEIS DE LAMINA P/ MERCEDES RVF6I82. 151,40
14/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/6973; Sec. obras - Alexandre Possenti 151,40
17/05/2024 Pagamento de Empenho 2912/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 151,40
TOTAL 151,40 151,40 151,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.