Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ERICO VERONEZE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2917 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BATERIA 60 AMPERES MOURA P/ CAPTUR IZC7D88. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BATERIA 60 AMPERES MOURA P/ CAPTUR IZC7D88. |
550,00 |
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03/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55082224; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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550,00 |
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11/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2024
ERICO VERONEZE - 3800 |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.