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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2944 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA ISOLANTE, 1 UN GRAMPO FIO, 1 UN CAIXA TOMADA, 2,5 MT FIO FLEXIVEL P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 41,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA ISOLANTE, 1 UN GRAMPO FIO, 1 UN CAIXA TOMADA, 2,5 MT FIO FLEXIVEL P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 41,50
13/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/22522; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI 41,50
17/05/2024 Pagamento de Empenho 2944/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 41,50
TOTAL 41,50 41,50 41,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.