Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GABBI COMERCIO DE PNEUS LTDA. ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2951 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA P/ VEICULO DUCATO IYZ 8F19. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA P/ VEICULO DUCATO IYZ 8F19. |
100,00 |
|
|
10/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5887; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI |
|
100,00 |
|
27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2024
GABBI COMERCIO DE PNEUS LTDA. ME - 13658 |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.