Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2959 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 M3 BRITA, 1 LTA ESMALTE INDUSTRIAL DF MERCURE PRETO FOSCO 900 ML , 2 UN TORNEIRA LAVATORIO MESA 1/2 DN 15 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
852,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 M3 BRITA, 1 LTA ESMALTE INDUSTRIAL DF MERCURE PRETO FOSCO 900 ML , 2 UN TORNEIRA LAVATORIO MESA 1/2 DN 15 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
852,00 |
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14/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4889; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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852,00 |
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20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2959/2024
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19 |
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852,00 |
TOTAL |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.