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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2974 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 KG PREGO 17X27, 2 UN CANO 40 ESG, 4 UN TE 40 MM ESG, 5 KG ARAME QUEIMADO P/ PARQUE DE MAQUINAS. 0,00 206,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 Valor Empenhado referente a: 2 KG PREGO 17X27, 2 UN CANO 40 ESG, 4 UN TE 40 MM ESG, 5 KG ARAME QUEIMADO P/ PARQUE DE MAQUINAS. 206,00
13/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/22534; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 206,00
17/05/2024 Pagamento de Empenho 2974/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 206,00
TOTAL 206,00 206,00 206,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.