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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2993 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO ATÉ O CENTRO DA CIDADE E ATÉ A CRECHE, SOLDAR CANO DIESEL, FAZER ROSCA CARCAÇA MOTOR, CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM DE PNEU, CONSERTO TRANCA DA PORTA, TROCA DOS FILTROS E MÃO DE OBRA CUICÃO, P/ ONIBUS IUC6285. 0,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO ATÉ O CENTRO DA CIDADE E ATÉ A CRECHE, SOLDAR CANO DIESEL, FAZER ROSCA CARCAÇA MOTOR, CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM DE PNEU, CONSERTO TRANCA DA PORTA, TROCA DOS FILTROS E MÃO DE OBRA CUICÃO, P/ ONIBUS IUC6285. 720,00
22/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/59; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 720,00
27/05/2024 Pagamento de Empenho 2993/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.