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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABBI COMERCIO DE PNEUS LTDA. ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3012 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN BARRA AXIAL (TERMINAL) ESQUERDA, 1 UN BARRA AXIAL (TERMINAL) DIREITA P/ AMBULANCIA IYU 5J48. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN BARRA AXIAL (TERMINAL) ESQUERDA, 1 UN BARRA AXIAL (TERMINAL) DIREITA P/ AMBULANCIA IYU 5J48. 250,00
15/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/6928; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI 250,00
20/05/2024 Pagamento de Empenho 3012/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.