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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3086 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE MOLA TRASEIRA , 1 ROLAMENTO CARDAN IVECO , 1 ESPIGA CARDAN , 1 CRUZETA CARDAN , 2 KIT ABRAÇADEIRA CARDAN , 1 LUVA CARDAN P/ ONIBUS IUB3303. 0,00 2.861,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE MOLA TRASEIRA , 1 ROLAMENTO CARDAN IVECO , 1 ESPIGA CARDAN , 1 CRUZETA CARDAN , 2 KIT ABRAÇADEIRA CARDAN , 1 LUVA CARDAN P/ ONIBUS IUB3303. 2.861,60
11/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/5553; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 2.861,10
17/06/2024 ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. -0,50
18/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2024 - REF. JUNHO/2024 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 2.861,10
TOTAL 2.861,10 2.861,10 2.861,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.