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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 3088 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SELO COMPRESSOR 10S17/10S, 2UN CANECA CLIP AÇO 12MM, 2UN EMENDA AÇO 12MM, 1UN MANGUEIRA AR CONDICIONADO , 2UN NUCLEO VALVULA COMPRESSOR R12/R13 A, 2UN ORINGS P/ RETRO 05. 0,00 378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN SELO COMPRESSOR 10S17/10S, 2UN CANECA CLIP AÇO 12MM, 2UN EMENDA AÇO 12MM, 1UN MANGUEIRA AR CONDICIONADO , 2UN NUCLEO VALVULA COMPRESSOR R12/R13 A, 2UN ORINGS P/ RETRO 05. 378,00
05/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55117444; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 378,00
12/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2024 CRISTIANO MOISES KURECK - 15968 378,00
TOTAL 378,00 378,00 378,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.