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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 3091 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SUPORTE ESCOVA , 1UN PARAFUSO P/ AMBULANCIA IYZ8F19. 0,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN SUPORTE ESCOVA , 1UN PARAFUSO P/ AMBULANCIA IYZ8F19. 125,00
05/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55116565; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 120,00
10/06/2024 ESTORNO PELA NÃO NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ITEM PRAFUSO. -5,00
12/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2024 - REF. JUNHO/2024 CRISTIANO MOISES KURECK - 15968 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.