Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARLETE ANA BONIATTI BECKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3098 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BOLA DE HANDEBOL , 2UN AGULHA ROSQUEAVEL POKER , 3UN BOLA DE VOLEI P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
383,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BOLA DE HANDEBOL , 2UN AGULHA ROSQUEAVEL POKER , 3UN BOLA DE VOLEI P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
383,00 |
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20/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 5/5; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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383,00 |
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23/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2024
MARLETE ANA BONIATTI BECKER - 2336 |
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383,00 |
TOTAL |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.