Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2328/2024 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
5.524,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2328/2024 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
5.524,10 |
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27/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/54010397; 890/54010424; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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5.524,10 |
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06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2024
JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 |
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5.524,10 |
TOTAL |
5.524,10 |
5.524,10 |
5.524,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.