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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 311 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1BLD OLEO LUBRAX MOTOR 15W40 TOP TURBO BALDE 20L, 10L OLEO LUBRIF. TRANSMISSAO EATON-VERDE , 20L OLEO CAMBIO 85W140 P/ ONIBUS ISX7779. 0,00 2.152,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 Valor Empenhado referente a: 1BLD OLEO LUBRAX MOTOR 15W40 TOP TURBO BALDE 20L, 10L OLEO LUBRIF. TRANSMISSAO EATON-VERDE , 20L OLEO CAMBIO 85W140 P/ ONIBUS ISX7779. 2.152,90
23/01/2024 Conforme DANFE Nº 001/5146; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 2.152,90
02/02/2024 Pagamento de Empenho 311/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.152,90
TOTAL 2.152,90 2.152,90 2.152,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.