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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3125 Data de lançamento: 17/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS SOCORRO MECANICO (LOTE 18 DIA 11/03 E FARINHAS GRANDE DIAS 03 E 05/04) DESLOCAMENTO ATÉ FREDERICO WESTPHALEN P/ BUSCAR PEÇAS, TROCAR CONEXÃO PEDAL, TROCAR ROLETE ESTEIRA, COLOCAR DENTES CONCHA, LUBRIFICAÇÃO E SOLDAR, TIRAR E COLOCAR CANO HIDR. P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 0,00 2.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2024 Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS SOCORRO MECANICO (LOTE 18 DIA 11/03 E FARINHAS GRANDE DIAS 03 E 05/04) DESLOCAMENTO ATÉ FREDERICO WESTPHALEN P/ BUSCAR PEÇAS, TROCAR CONEXÃO PEDAL, TROCAR ROLETE ESTEIRA, COLOCAR DENTES CONCHA, LUBRIFICAÇÃO E SOLDAR, TIRAR E COLOCAR CANO HIDR. P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 2.230,00
20/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/484; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 2.230,00
22/05/2024 Pagamento de Empenho 3125/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.230,00
TOTAL 2.230,00 2.230,00 2.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.