Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3157 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN COXIM MOTOR TRASEIRO, 1 KIT COIFA HOMOCINETICA LADO CAMB. S/ROL, 1 KIT HOMOCINETICA RODA, 1UN ROALEMENTO SEMI EIXO DIANTEIRO, 2UN CINTA PLASTICA, 1UN PALHETA AF16, 1 PALHETA AF24 P/AMBULANCIA IYU5J48. |
0,00 |
432,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN COXIM MOTOR TRASEIRO, 1 KIT COIFA HOMOCINETICA LADO CAMB. S/ROL, 1 KIT HOMOCINETICA RODA, 1UN ROALEMENTO SEMI EIXO DIANTEIRO, 2UN CINTA PLASTICA, 1UN PALHETA AF16, 1 PALHETA AF24 P/AMBULANCIA IYU5J48. |
432,00 |
|
|
13/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55305029; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
432,00 |
|
20/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3157/2024
MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA - 8234 |
|
|
432,00 |
TOTAL |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.