3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR COXIM CAMBIO COMPLETO L/DIREITO , TROCAR JOGO DE PASTILHAS FREIO DT E USINAGENS DISCOS FREIO DIANTEIRO P/ VAN MASTER JAG6A08.
0,00
1.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR COXIM CAMBIO COMPLETO L/DIREITO , TROCAR JOGO DE PASTILHAS FREIO DT E USINAGENS DISCOS FREIO DIANTEIRO P/ VAN MASTER JAG6A08.
1.480,00
29/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/734; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN
1.480,00
06/06/2024
Pagamento de Empenho 3158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.480,00
TOTAL
1.480,00
1.480,00
1.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.