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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3185 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN LIXEIRA GRANDE 1,20 X 0,60 X 0,60 MT P/RUA FELISBERTO REIS, 1 UN LIXEIRA GRANDE 1,20 X 0,60 X 0,60 MT P/RUA DR HEITOR SILVEIRA, EM FRENTE A EMEF DR GASPAR S. MARTINS, 1 UN LIXEIRA PEQUENA P/RUA SATURNINO DE BRITO. 0,00 2.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN LIXEIRA GRANDE 1,20 X 0,60 X 0,60 MT P/RUA FELISBERTO REIS, 1 UN LIXEIRA GRANDE 1,20 X 0,60 X 0,60 MT P/RUA DR HEITOR SILVEIRA, EM FRENTE A EMEF DR GASPAR S. MARTINS, 1 UN LIXEIRA PEQUENA P/RUA SATURNINO DE BRITO. 2.950,00
03/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/688; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 2.950,00
10/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2024 METALURGICA IRAI LTDA - 5167 2.950,00
TOTAL 2.950,00 2.950,00 2.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.