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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NELSON LAZZARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3194 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3,5 M3 AREIA, 0,5 M3 PEDRA BRITA, 15 SC CIMENTO 50 KG P/ RUA TORRES GONÇALVES. 0,00 1.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 Valor Empenhado referente a: 3,5 M3 AREIA, 0,5 M3 PEDRA BRITA, 15 SC CIMENTO 50 KG P/ RUA TORRES GONÇALVES. 1.620,00
27/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/54009900; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 1.620,00
06/06/2024 Pagamento de Empenho 3194/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.620,00
TOTAL 1.620,00 1.620,00 1.620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.