Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
323 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 20 UN TOALHA DE BANHO 0,60 x 1,00 mt P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
229,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 20 UN TOALHA DE BANHO 0,60 x 1,00 mt P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
229,80 |
|
|
31/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/15277; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR |
|
229,80 |
|
28/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 323/2024
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 |
|
|
229,80 |
TOTAL |
229,80 |
229,80 |
229,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.