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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3241 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-05, da Competência: Maio de 2024. 0,00 2.452,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-05, da Competência: Maio de 2024. 2.452,48
27/05/2024 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MAIO DE 2024. 2.452,48
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇAO INFANTIL 1,00
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇAO INFANTIL 199,54
29/05/2024 Pagamento de Empenho 3241/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.251,94
TOTAL 2.452,48 2.452,48 2.452,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/05/2024 1,00 Lançada
INSS - FOPAG 27/05/2024 199,54 Lançada
TOTAL   200,54