Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3342 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN TORNEIRA COZINHA PAREDE GOURMET SOFT 1/4 VOLTA 1/2, 2 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 C/ADAPT P/3/4 P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
140,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN TORNEIRA COZINHA PAREDE GOURMET SOFT 1/4 VOLTA 1/2, 2 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 C/ADAPT P/3/4 P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
140,40 |
|
|
29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4914; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
|
140,40 |
|
06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3342/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
140,40 |
TOTAL |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.