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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3358 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 82M FIO FLEXIVEL 2,50MM , 1UN BASTÃO TERRA , 1UN FITA ISOLANTE , 4UN JOELHO 20X1/2, 5 BARRA CANO 20MM TIGRE , 4UN JOELHO , 1 PACOTE ABRAÇADEIRA NYLON P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 449,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 Valor Empenhado referente a: 82M FIO FLEXIVEL 2,50MM , 1UN BASTÃO TERRA , 1UN FITA ISOLANTE , 4UN JOELHO 20X1/2, 5 BARRA CANO 20MM TIGRE , 4UN JOELHO , 1 PACOTE ABRAÇADEIRA NYLON P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. 449,00
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/22555; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 449,00
06/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 449,00
TOTAL 449,00 449,00 449,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.