Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3362 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TINNER 900ML , 1UN SELADOR , 4UN RODA FORRO PVC, 4UN CANTO PVC, 6 SACO CAL , 1UN CHAVE 17 P/ PARQUE DE MAQUINAS. |
0,00 |
442,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TINNER 900ML , 1UN SELADOR , 4UN RODA FORRO PVC, 4UN CANTO PVC, 6 SACO CAL , 1UN CHAVE 17 P/ PARQUE DE MAQUINAS. |
442,00 |
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29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22551; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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442,00 |
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06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3362/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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442,00 |
TOTAL |
442,00 |
442,00 |
442,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.