Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
338 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR WIFI TL WR840N W ISP 300 MBPS P/ EMEI NAN GA. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR WIFI TL WR840N W ISP 300 MBPS P/ EMEI NAN GA. |
160,00 |
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22/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/37; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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160,00 |
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02/02/2024 |
Pagamento de Empenho 338/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.