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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3380 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CAMARA 12.5-18 P/RETRO 5, 2UN TIP TOP VD 5 P/RETRO 5, 2UN BICO VALVULA P/MERCEDES IZU4H79, 1UN PROTETOR PNEU P/MOTONIV. 02, 1UN TIP TOP VD 5 P/MOTONIV. 02, 1 ANEL VEDAÇÃO P/ MOTONIV. 02, 1 BICO VALVULA P/ RETRO 06 E 1 PROTETOR PNEU P/ MERCEDES AHI2386. SEC. OBRAS. 0,00 1.690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN CAMARA 12.5-18 P/RETRO 5, 2UN TIP TOP VD 5 P/RETRO 5, 2UN BICO VALVULA P/MERCEDES IZU4H79, 1UN PROTETOR PNEU P/MOTONIV. 02, 1UN TIP TOP VD 5 P/MOTONIV. 02, 1 ANEL VEDAÇÃO P/ MOTONIV. 02, 1 BICO VALVULA P/ RETRO 06 E 1 PROTETOR PNEU P/ MERCEDES AHI2386. SEC. OBRAS. 1.690,00
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/55050695; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 1.690,00
06/06/2024 Pagamento de Empenho 3380/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.690,00
TOTAL 1.690,00 1.690,00 1.690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.