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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3388 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN CAMARA 900/20, 2 UN COLARINHO PROTETOR P/ ONIBUS ISX 7779. 0,00 1.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 Valor Empenhado referente a: 4 UN CAMARA 900/20, 2 UN COLARINHO PROTETOR P/ ONIBUS ISX 7779. 1.260,00
28/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/55010518; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.260,00
06/06/2024 Pagamento de Empenho 3388/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.260,00
TOTAL 1.260,00 1.260,00 1.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.