Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3404 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ADITIVO COMBUSTIVEL, 1 KIT LUBRIFICANTE, 4 LT OLEO 0W20 API SP, 3 UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 LV 200 ML P/ SPIN JAO 2E82. |
0,00 |
515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADITIVO COMBUSTIVEL, 1 KIT LUBRIFICANTE, 4 LT OLEO 0W20 API SP, 3 UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 LV 200 ML P/ SPIN JAO 2E82. |
515,00 |
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03/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/21373; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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515,00 |
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26/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 |
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508,84 |
26/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3404/2024 |
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6,16 |
TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/06/2024 |
6,16 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,16 |
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