Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.363,52KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2505/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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6.558,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.363,52KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2505/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
6.558,53
03/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/401; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
6.558,53
07/06/2024
Pagamento de Empenho 3409/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.558,53
TOTAL
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6.558,53
6.558,53
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.