Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.119,96KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2502/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
0,00
8.882,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.119,96KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2502/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
8.882,63
03/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/144; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
8.882,63
07/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2024
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
8.882,63
TOTAL
8.882,63
8.882,63
8.882,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.