Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.345,74KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2501/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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10.743,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.345,74KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2501/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
10.743,49
03/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/79; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
10.743,49
07/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3413/2024
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
10.743,49
TOTAL
10.743,49
10.743,49
10.743,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.