Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.486,34KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2500/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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11.785,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.486,34KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2500/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
11.785,25
03/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/399; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
11.785,25
07/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3414/2024
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
11.785,25
TOTAL
11.785,25
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11.785,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.