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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3439 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MODULO III, NO MES DE MAIO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1136. 0,00 13.795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MODULO III, NO MES DE MAIO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1136. 13.795,00
03/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1136; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 13.795,00
07/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2024 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 13.795,00
TOTAL 13.795,00 13.795,00 13.795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.