Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3466 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 8 PCT PILHA AA, 10 PCT PILHA AAA, 5 UN PILHA LR 1130, 3 UN PILHA 2032 P/SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 8 PCT PILHA AA, 10 PCT PILHA AAA, 5 UN PILHA LR 1130, 3 UN PILHA 2032 P/SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
156,00 |
|
|
05/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55152246; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
156,00 |
|
12/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2024
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
|
|
156,00 |
TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.