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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA IVAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3473 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12H SERVIÇO AFERIR PRESSOES HIDR., TROCAR VALVULA GERAL COMANDO HIDRAULICO E REGULAR PRESSOES, 124KM DESLOCAMENTO, 2,3 HR DESLOCAMENTO TECNICO, 1,5 HR VERIFICAÇÃO DA MAQUINA QUE NÃO MUDA DIREÇÃO DA RODA TRASEIRA, P/RETRO 06, SEC. OBRAS. 0,00 3.112,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 Valor Empenhado referente a: 12H SERVIÇO AFERIR PRESSOES HIDR., TROCAR VALVULA GERAL COMANDO HIDRAULICO E REGULAR PRESSOES, 124KM DESLOCAMENTO, 2,3 HR DESLOCAMENTO TECNICO, 1,5 HR VERIFICAÇÃO DA MAQUINA QUE NÃO MUDA DIREÇÃO DA RODA TRASEIRA, P/RETRO 06, SEC. OBRAS. 3.112,90
04/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº s/n/4715; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 3.112,90
12/06/2024 Pagamento de Empenho 3473/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.112,90
TOTAL 3.112,90 3.112,90 3.112,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.