Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3527 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SOQUETÃO PRETO E CHICOTE PLUG P/ ONIBUS ISU2354. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SOQUETÃO PRETO E CHICOTE PLUG P/ ONIBUS ISU2354. |
100,00 |
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17/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5392; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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100,00 |
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21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3527/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.