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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO CARNETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3545 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO- RS PARA BUSCAR DONATIVOS DA DEFESA CIVIL PARA FAMILIAS INDIGENAS DA CIDADE DE IRAÍ­RS. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO- RS PARA BUSCAR DONATIVOS DA DEFESA CIVIL PARA FAMILIAS INDIGENAS DA CIDADE DE IRAÍ­RS. 2.000,00
10/06/2024 Conforme DANFE Nº 0/28; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 2.000,00
17/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3545/2024 MAURICIO CARNETTI - 15806 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.