Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILBERTO COFFERRI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
355 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 UN MARMITA, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA LINHA RONCADOR. |
0,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN MARMITA, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA LINHA RONCADOR. |
72,00 |
|
|
23/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/354; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
72,00 |
|
26/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 355/2024
GILBERTO COFFERRI - 2748 |
|
|
72,00 |
TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.