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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG

Dados do Empenho
Número do empenho: 3562 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN NIPEL ENTRADA DE AGUA PRETO, 1 UN TORNEIRA FIXA BORDEN CROMADA DABI, 10 MT TUBO OBLATE 3 DUTOS ST/MM/ARO, 5 MT TUBO DUPLO PEDAL COMANDO CINZA, 4 MT MANGUEIRA VACUO 19,05, 1 SERINGA TRIPLICE DABI PREMIUN, 1 BANDEJA COLUNA FIXA P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO. 0,00 1.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 Valor Empenhado referente a: 2 UN NIPEL ENTRADA DE AGUA PRETO, 1 UN TORNEIRA FIXA BORDEN CROMADA DABI, 10 MT TUBO OBLATE 3 DUTOS ST/MM/ARO, 5 MT TUBO DUPLO PEDAL COMANDO CINZA, 4 MT MANGUEIRA VACUO 19,05, 1 SERINGA TRIPLICE DABI PREMIUN, 1 BANDEJA COLUNA FIXA P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO. 1.510,00
10/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/3184; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 1.510,00
18/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2024 ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - 14948 1.510,00
TOTAL 1.510,00 1.510,00 1.510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.