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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIROLESA K2 MIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3598 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AVALIAÇÃO E ANALISE PARA POSTERIOR LAUDO P/ TIROLESA IRAÍ-RS. 0,00 3.426,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 Valor Empenhado referente a: AVALIAÇÃO E ANALISE PARA POSTERIOR LAUDO P/ TIROLESA IRAÍ-RS. 3.426,14
10/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº s/n/1; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG 3.426,14
18/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3598/2024 TIROLESA K2 MIL LTDA - 16703 3.426,14
TOTAL 3.426,14 3.426,14 3.426,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.