Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3603 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORES PARA SR. ROMOALDO NUNES DA SILVA, INTERNAÇÃO EM 03/06 ATÉ 06/06. |
0,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORES PARA SR. ROMOALDO NUNES DA SILVA, INTERNAÇÃO EM 03/06 ATÉ 06/06. |
810,00 |
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11/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1952; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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810,00 |
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17/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2024
LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 |
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810,00 |
TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.