Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3612 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PREENCHER EIXO E CONSERTO MOTOBOMBA P/ ETA LINHA BARRA GRANDE. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PREENCHER EIXO E CONSERTO MOTOBOMBA P/ ETA LINHA BARRA GRANDE. |
200,00 |
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11/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1747; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO |
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200,00 |
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18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.