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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3613 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ROLAMENTO 6203, 1 UN ROLAMENTO 6204, 1 UN SELO MECANICO 3/4 P/ ETA LINHA BARRA GRANDE. 0,00 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN ROLAMENTO 6203, 1 UN ROLAMENTO 6204, 1 UN SELO MECANICO 3/4 P/ ETA LINHA BARRA GRANDE. 189,00
11/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/1882; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO 189,00
18/06/2024 Pagamento de Empenho 3613/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 189,00
TOTAL 189,00 189,00 189,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.