Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 GALÃO LUBRIFICANTE 20 LT STIHL P/ SEC. OBRAS - ROÇADEIRAS Nº 4, 5, 6 E 7. |
0,00 |
1.291,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 GALÃO LUBRIFICANTE 20 LT STIHL P/ SEC. OBRAS - ROÇADEIRAS Nº 4, 5, 6 E 7. |
1.291,95 |
|
|
13/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4960; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
1.291,95 |
|
20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3623/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.291,95 |
TOTAL |
1.291,95 |
1.291,95 |
1.291,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.