Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NELSON LAZZARE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3629 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 0,5 M3 PEDRISCO, 0,5 M3 AREIA, 2 SC CIMENTO 50 KG P/ SEC. EDUCAÇÃO - EMEF DR GASPAR S. MARTINS. |
0,00 |
306,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 0,5 M3 PEDRISCO, 0,5 M3 AREIA, 2 SC CIMENTO 50 KG P/ SEC. EDUCAÇÃO - EMEF DR GASPAR S. MARTINS. |
306,00 |
|
|
17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55264225; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
306,00 |
|
21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2024
NELSON LAZZARE - 14433 |
|
|
306,00 |
TOTAL |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.