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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3639 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15MT CABO PP 2X2,5MM, 1UN CANALETA 40MM 2M FAME, 1UN FITA SILVER TAPE 45X25M WORKER, 1UN FIXA FIO 18X20 THELMAR, 2UN TORRE DE TOMADA TRIPLO, 2UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W E 10UN LAMPADA LED TIPO BULBO 15W P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 0,00 672,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 Valor Empenhado referente a: 15MT CABO PP 2X2,5MM, 1UN CANALETA 40MM 2M FAME, 1UN FITA SILVER TAPE 45X25M WORKER, 1UN FIXA FIO 18X20 THELMAR, 2UN TORRE DE TOMADA TRIPLO, 2UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W E 10UN LAMPADA LED TIPO BULBO 15W P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 672,62
13/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/4950; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 672,62
20/06/2024 Pagamento de Empenho 3639/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 672,62
TOTAL 672,62 672,62 672,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.