Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3650 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN LUBRIFICANTE 500 ML STIHL 8017H P/ SEC. SAUDE - DEDETIZAÇÃO CONTRA MOSQUITO DENGUE. |
0,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN LUBRIFICANTE 500 ML STIHL 8017H P/ SEC. SAUDE - DEDETIZAÇÃO CONTRA MOSQUITO DENGUE. |
68,00 |
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13/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4958; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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68,00 |
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20/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2024
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19 |
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68,00 |
20/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2024
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19 |
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68,00 |
20/06/2024 |
lançado em conta incorreta. |
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-68,00 |
TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.